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 索 引 號(hào)  wsjkjl/2024-00019
 信息名稱  2023年度舟曲縣南峪鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算公開(kāi)報(bào)告
 公開(kāi)日期  2024-09-03  失效日期 
 文  號(hào)   發(fā)布機(jī)構(gòu)  舟曲縣衛(wèi)生健康局
 公開(kāi)程序 

2023年度舟曲縣南峪鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算公開(kāi)報(bào)告


目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明



第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1、醫(yī)療救護(hù):負(fù)責(zé)轄區(qū)居民日常醫(yī)療診療救護(hù)工作;

2、計(jì)劃免疫:0-6歲兒童接種,異常病種上報(bào):結(jié)核、傳染病上報(bào),食源性疾病上報(bào),地方病的檢測(cè),兒童保健;

3、公共突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急:參與全縣范圍內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理工作;

4、衛(wèi)生監(jiān)督:職業(yè)病檢測(cè),轄區(qū)內(nèi)學(xué)校衛(wèi)生室的藥品安全,轄區(qū)內(nèi)飲用水安全檢測(cè);

5、公共衛(wèi)生:負(fù)責(zé)全轄區(qū)居民健康服務(wù)工作,高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙、老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦等重點(diǎn)人群體檢、隨訪、健康教育、家庭醫(yī)生簽約與隨訪等工作;

6、計(jì)生、婦幼:孕前健康檢查、葉酸發(fā)放、兒童保健,孕產(chǎn)婦保健,營(yíng)養(yǎng)包發(fā)放;

7、承辦上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、本單位隸屬于縣衛(wèi)生健康局管理,財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,屬縣級(jí)財(cái)政二級(jí)預(yù)算單位。

2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)不同業(yè)務(wù)、職能配置、醫(yī)院開(kāi)展工作需要,設(shè)立以下功能科室:

(1)門診:門診內(nèi)科、門診外科、門診兒科、門診治療室、發(fā)熱門診;

(2)公共衛(wèi)生科;

(3)醫(yī)技科室:檢驗(yàn)科、彩超室、心電圖室;

(4)門診藥房;

(5)行政科室:收費(fèi)室、財(cái)務(wù)室

第二部分2023年度部門決算表

(詳情請(qǐng)查看附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為264.67萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加52.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.9%,主要原因是(1)收入:2023年度公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)撥入增加,醫(yī)療收入較上年增加,人員工資調(diào)資,1名主治醫(yī)師評(píng)為副主任醫(yī)師,人員工資增資,年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù),繳費(fèi)金額上漲等。(2)支出:公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)及日常辦公支出較以往年度增加,社保繳費(fèi),住房公積金上調(diào),村醫(yī)工資增加等。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)248.25萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入208.09萬(wàn)元,占83.82%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入40.16萬(wàn)元,占16.18%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)258.08萬(wàn)元,其中:基本支出209.35萬(wàn)元,占81.12%;項(xiàng)目支出48.73萬(wàn)元,占18.88%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為208.09萬(wàn)元。與上年相比,各增加90.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)76.41%。主要原因是(1)收入:2023年度公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)撥入增加,醫(yī)療收入較上年增加,人員工資調(diào)資,1名主治醫(yī)師評(píng)為副主任醫(yī)師,人員工資增資,年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù),繳費(fèi)金額上漲等。(2)支出:公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)及日常辦公支出較以往年度增加,社保繳費(fèi),住房公積金上調(diào),村醫(yī)工資增加等。


五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出208.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加90.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)76.41%。主要原因是(1)收入:2023年度公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)撥入增加,醫(yī)療收入較上年增加,人員工資調(diào)資,1名主治醫(yī)師評(píng)為副主任醫(yī)師,人員工資增資,年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù),繳費(fèi)金額上漲等。(2)支出:公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)及日常辦公支出較以往年度增加,社保繳費(fèi),住房公積金上調(diào),村醫(yī)工資增加等。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出208.09萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出16.74萬(wàn)元,占8.05%;衛(wèi)生健康支出179.61萬(wàn)元,占86.31%;住房保障支出11.74萬(wàn)元,占5.64%;

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為183.87萬(wàn)元,支出決算為208.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的113.17%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為16.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 年初預(yù)算數(shù)只填列總的預(yù)算數(shù),未單獨(dú)填寫。

2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為183.87萬(wàn)元,支出決算為179.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分資金未支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

  3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為11.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 年初預(yù)算數(shù)只填列總的預(yù)算數(shù),未單獨(dú)填寫。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出159.37萬(wàn)元。其中:

人員經(jīng)費(fèi)159.37萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加41.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.11%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,用途主要包括基本工資調(diào)資、津貼補(bǔ)貼增加, 社會(huì)保障繳費(fèi)增加,住房公積金增加等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,主要原因是本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元,主要原因是本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。


九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。”)

較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因“我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。”)

(二)  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。 較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(三) 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。主要原因是我單位無(wú)外事接待費(fèi) ,其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置輛,公務(wù)用車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中:外事接待批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是我單位無(wú)會(huì)議費(fèi)支出 ,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是我單位無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%。主要原因是我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于“120”院前急救,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說(shuō)明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位2023年度未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配:指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

(根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”,參照第十四項(xiàng)說(shuō)明,對(duì)本部門所有涉及的項(xiàng)級(jí)支出功能科目進(jìn)行說(shuō)明,注意不要重復(fù),并調(diào)整段落序號(hào))



舟曲縣南峪鄉(xiāng)衛(wèi)生院

2024年9月3日


附件【舟曲縣南峪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年決算表 (1).xlsx
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