一、部門基本情況
(一)職能職責
(一) 縣委辦公室加掛縣檔案局、縣委機要和保密局、縣國家保密局、縣國家密碼管理局牌子。
(二)將縣委全面深化改革領導小組改為縣委全面深化改革委員會,作為縣委議事協調機構,縣委全面深化改革委員會辦公室設在縣委辦公室。負責組織開展全面深化改革重大問題的政策研究,統籌協調有關方面提出改革方案和措施,協調督促有關方面落實全面深化改革委員會決定事項、工作部署和要求。向全面深化改革委員會提交年度改革進展和評估報告,匯總提出年度工作要點,提交會議討論決定。協調提出中長期改革規(guī)劃建議,報全面深化改革委員會審議同意后實施。研究處理有關方面向全面深化改革委員會提出的重要改革事項及相關請示,接受縣級各有關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)深化改革的相關決定和重要方案的備案,研究評估后向全面深化改革委員會提出建議。收集匯總有關改革問題的信息資料,負責全面深化改革委員會調查研究工作的組織實施,協調有關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)就改革重要問題進行研究和咨詢,提出意見和建議,為全面深化改革委員會提供參考。承擔縣委全面深化改革委員會會議相關工作,準備會議議程和材料,整理會議文件,負責會議精神的傳達落實。負責對各項工作的統籌、協調、督促、檢查、推動、指導。負責全面深化改革委員會的簡報編印、資料管理等工作。負責與州委全面深化改革委員會辦公室聯絡對接,辦理其交辦事項。負責完成縣委和全面深化改革委員會的其他事項。
(三)組建縣委國家安全委員會,作為縣委議事協調機構,具體工作由縣委辦公室承擔。負責以總體國家安全觀為指導,貫徹執(zhí)行黨中央、中央國安委,省委、省委國安委,州委、州委國安委及縣委、縣委國安委關于國家安全工作的決策部署,加強全縣國家安全工作的統籌協調。負責處理縣委國安委日常事務工作。圍繞國家安全重要問題,組織開展調查研究。報訂并組織實施全縣國家安全工作規(guī)劃、計劃以及縣委國安委年度工作要點,對縣委國安委議定的事項督導落實。組織研判全縣國家安全形勢,指導開展涉國家安全潛在風險跟蹤監(jiān)控和隱患化解,組織開展重大政策措施風險評估,加強風險預警,處置涉及國家安全危機和突發(fā)事件。運用情報工作機制,開展涉國家安全情報信息收集、匯總、研判和上報。推動國家安全保障能力建設任務落實,開展國家安全宣傳教育,組織全縣領導干部國家安全培訓和學校國家安全教育工作,提高全縣國民國家安全意識,保障國家安全法律法規(guī)實施。對影響或者可能影響國家安全的人員、組織、重大事項和活動,組織有關方面開展國家安全審查和監(jiān)管工作。按照縣委國安委部署,組織開展督查檢查、考評考核,推動黨委(黨組)國家安全責任落實。負責縣委國安委值班聯絡和會務保障工作。完成縣委國安委交辦的其他工作。
(四)組建縣委財經委員會,作為縣委議事協調機構,縣委財經委員會辦公室設在縣委辦公室。負責貫徹落實中央和省州、縣委關于財經工作的決策部署,負責處理縣委財經委日常事務工作。組織開展全縣經濟領域重大問題的調查研究,統籌協調預算安排和執(zhí)行、金融以及社會建設、生態(tài)文明建設等有關方面的重要事項。組織分析全縣經濟形勢,了解、掌握并及時反映全縣經濟建設的重要情況及問題,收集、編發(fā)和上報有關重要信息,為縣委決策提供建議。推動、督促有關方面落實縣委及縣委財經委的決策部署和工作要求。牽頭籌備縣委有關經濟工作的重要會議,組織起草有關重要文件和重要文稿。完成縣委及縣委財經委交辦的其他任務。
(五)劃入的職責
1.劃入縣委全面深化改革領導小組辦公室承擔的全部行政職責。
2.劃入縣檔案局(檔案館)承擔的行政職責。
(二)機構設置
調整后,縣委辦公室內設機構7個,即保密和機要室、文秘室、綜合辦公室、財務室、信息辦、督查室、檔案室。
調整后,縣委辦公室核定人員編制為42名,其中:行政編制18名、后勤事業(yè)編制7名。核定科級領導職數4名,其中:主任1名、副主任3名;下設舟曲縣信息化管理中心,事業(yè)編制數10名,舟曲縣政策研究中心,事業(yè)編制數7名。
二、2023年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2023年度總收入678.86萬元:其中財政撥款收入660.64萬元,占97.32%;上年結轉結余18.22萬元,占比2.68%。
本部門2023年度支出合計678.86萬元,其中:基本人員經費支出561.53萬元,占比82.71%;公用經費支出117.33萬元,占比17.29%。與2022年決算數相比,支出增加83.92萬元,變動費用主要為基本人員經費支出,增加原因主要為單位人員變動。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2023年度財政撥款收入676.54萬元,較上年決算數增加49.76萬元,主要原因是單位人員有變動。
本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出676.54萬元,較上年決算數增加49.76萬元,主要原因是單位人員有變動。
本部門2023年度支出主要用于以下方面:其他社會保障和就業(yè)支出1.80萬元,行政運行531.80萬元,公務員事務0.75萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出56.85萬元,其他一般公共服務支出7.23萬元,行政單位離退休6.82萬元,公務員醫(yī)療補助7.88萬元,行政單位醫(yī)療15.84萬元,住房公積金45.60萬元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.26萬元,死亡撫恤1.71萬元。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2023年度一般公共財政撥款基本支出676.54萬元。其中:工資福利支出550.45萬元,較上年增加71.3萬元,主要原因是本年度人員較上年有變化,對個人和家庭的補助11.08萬元,上年度該部分費用支出在工資福利支出中決算。商品和服務支出95.86萬元,資本性支出19.84萬元,上年度資本性支出、商品和服務支出合并決算,與上年度比較變化小。商品和服務支出包括辦公費、印刷費、差旅費等費用支出,資本性支出主要為辦公設備購置。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總額情況。
2023年度本部門“三公”經費支出共計0萬元,公務接待由機關事務局統一承接。
(二)“三公”經費分項支出情況。
公務用車改革后上繳,公務接待由機關事務局統一承接。
公務接待由機關事務局統一承接。
(三)“三公”經費實物量情況。
公務用車改革后上繳,公務接待由機關事務局統一承接,本單位不發(fā)生公務出國。
四、其他需要說明的事項
(一) 公用經費情況說明。2023年本部門公用經費支出115.00萬元,公用經費主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、辦公設備購置等。公用經費較2022年變化小。
(二) 國有資產占用情況說明。
無其他需要說明的事項。
政府采購支出情況說明。
2023年本部門政府采購支出0。