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2017年舟曲縣統(tǒng)計(jì)局部門決算公開說明 |
2018-09-18 作者: 點(diǎn)擊數(shù): |
一、部門基本情況 一、部門基本情況 (一)主要職能 1、根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》和國家、甘肅省制定的統(tǒng)計(jì)規(guī)章,擬訂舟曲縣統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃以及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃;組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各部門的統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作,監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和規(guī)章的實(shí)施,依法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)管理登記。 2、建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系;根據(jù)國家、甘肅省基本統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),擬訂全縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案;實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)質(zhì)量評(píng)估;組織管理全縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目,審批各部門及社會(huì)團(tuán)體、中介組織等統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃和調(diào)查方案,管理涉外社會(huì)調(diào)查活動(dòng)。 3、組織實(shí)施重大的國情國力普查;統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)各部門的社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查;收集、整理、匯總?cè)h的基本統(tǒng)計(jì)資料;對國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向縣委、縣人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。 4、統(tǒng)一核定、管理、公布全縣的基本統(tǒng)計(jì)資料,定期向社會(huì)公眾發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。 5、建立健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系;制定各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則。 6、組織管理全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和職稱評(píng)聘工作及全縣統(tǒng)計(jì)干部的教育培訓(xùn)工作。 7、承辦縣人民政府和省州統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。 (二)部門決算單位構(gòu)成 單位機(jī)構(gòu)1個(gè),無增無減。 二、2017年度部門決算報(bào)表 表一:收入支出決算總表 表二:收入決算表 表三:支出決算表 表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表 表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 三、2017年度部門決算情況說明 (一)收入支出決算總體情況說明 本部門2017年度收入總計(jì)263.33萬元,支出總計(jì)275.99萬元。與2016年決算數(shù)相比,收入增加22.19萬元,增長9.1%,支出增加42.65萬元,增長18.2%。主要原因是增人增資,科學(xué)發(fā)展觀等。 本部門2017年度收入合計(jì)263.33萬元,其中:財(cái)政撥款收入263.33萬元。 本部門2017年度支出合計(jì)275.99萬元,其中:基本支出275.99萬元。 本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元,較上年減少12.66萬元,主要原因是2016年農(nóng)普結(jié)余。 (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 本部門2017年度財(cái)政撥款收入263.33萬元,較上年決算數(shù)增加21.86萬元,增長9.05%。主要原因是增人增資,科學(xué)發(fā)展觀等。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。 本部門2017年度財(cái)政撥款支出275.99萬元,較上年決算數(shù)增加42.65萬元,增長18%,較年初預(yù)算數(shù)增加133.5萬元,主要原因是增人增資,科學(xué)發(fā)展觀等。 本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于一般公共服務(wù)支出245萬元,占88.77%。 (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出275.99萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)232.31萬元, 較上年增加41.63萬元,主要原因是增人增資,科學(xué)發(fā)展觀等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)43.67萬元,較上年增加2.58萬元,主要原因是農(nóng)普兩員補(bǔ)貼,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。 四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。 2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.39萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.51萬元,主要原因是農(nóng)普下鄉(xiāng)租車減少。較上年支出數(shù)減少2.63萬元,主要原因是農(nóng)普下鄉(xiāng)租車減少。 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.25萬元,主要用于業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、、保險(xiǎn)費(fèi)等),費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.25萬元,主要原因是主要原因是農(nóng)普下鄉(xiāng)減少,較上年支出數(shù)減少2.56萬元,主要原因是農(nóng)普下鄉(xiāng)減少。 公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元,主要用于檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬元,主要原因是接待減少,較上年支出數(shù)減少0.07萬元,主要原因是接待減少。 五、其他需要說明的事項(xiàng) (一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.67萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加2.58萬元,增長6.27%,主要原因用于開支支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等 (二) 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛、 (三) 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0.34萬元,主要用于采購辦公用電腦。 (四)預(yù)算績效管理情況說明 根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求,我部門2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出沒有。 六、專業(yè)名詞解釋。 (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。 (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。 (七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。 (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。 (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。 (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。 (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。 (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。 (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。 (十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。 (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。 舟曲縣統(tǒng)計(jì)局 2018年9月18日 |
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