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舟曲縣審計(jì)局2018年度部門決算公開 |
2019-09-19 作者: 點(diǎn)擊數(shù): |
一、部門基本情況 (一)職能職責(zé) 1.主管全縣審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對國家財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)政收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)國家財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障國民經(jīng)濟(jì)和社會健康發(fā)展。對審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。 2.擬訂全縣有關(guān)審計(jì)法規(guī)、規(guī)章草案,制定本縣審計(jì)工作指南、制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施全縣審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃,制定并組織實(shí)施年度審計(jì)計(jì)劃。參與擬訂本縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)及其相關(guān)的法規(guī)、規(guī)章草案。對直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評價,做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。 3.向縣政府提出年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受縣政府委托向縣人大常委會提出縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。向縣政府報(bào)告對其他事項(xiàng)的審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計(jì)結(jié)果。向縣政府有關(guān)部門和鄉(xiāng)、鎮(zhèn)政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。 4.直接審計(jì)出具審計(jì)報(bào)告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議. 5.組織實(shí)施對國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與國家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。 6.依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計(jì)單位對審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。 7.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作,核查社會審計(jì)機(jī)構(gòu)對依法屬于審計(jì)監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。 8.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。 (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 舟曲縣審計(jì)局下設(shè)三農(nóng)資金審計(jì)中心(副科級建制)。截至目前,財(cái)政全額撥款人員為38人,其中在冊職工29人,離退休職工8人,遺屬1人。 二、2018年度部門決算報(bào)表 表一:收入支出決算總表 表二:收入決算表 表三:支出決算表 表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表 表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 三、2018年度部門決算情況說明 (一)收入支出決算總體情況說明 本部門2018年度收入總計(jì)478.91萬元,支出總計(jì)421.78萬元。與2017年決算數(shù)相比,收入增加104.64萬元,增加27.96%,支出增加43.70萬元,增長11.56%。主要原因是2018年項(xiàng)目審核費(fèi)增加,而支出增加主要是審計(jì)項(xiàng)目的增多及人員工資調(diào)整。 本部門2018年度收入合計(jì)478.91萬元,其中:財(cái)政撥款收入373.72萬元,占78.04%;其他收入105.19萬元,占21.96%。 本部門2018年度支出合計(jì)421.78萬元,其中:基本支出421.78萬元,占100%。 本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.13萬元,較上年增加5.38萬元,主要原因是項(xiàng)目未完成。 (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 本部門2018年度財(cái)政撥款收入373.72萬元,較上年決算數(shù)增加5.66萬元,增長1.54%。主要原因是人員增加。工資調(diào)整,較年初預(yù)算數(shù)增加149.87萬元,增長66.95%。主要原因是人員增加,工資變動。 本部門2018年度財(cái)政撥款支出372.23萬元,較上年決算數(shù)增加4.17萬元,增長1.13%。主要原因是審計(jì)項(xiàng)目的增多及人員工資調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)增加130.73萬元,增長54.13%。主要原因是審計(jì)項(xiàng)目的增多及人員工資調(diào)整。 本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出332.05萬元,占89.21%,較年初預(yù)算數(shù)增加131.89萬元,主要原因是審計(jì)項(xiàng)目的增多及人員工資調(diào)整;社會保障與就業(yè)支出40.17萬元,占10.79%,較年初預(yù)算數(shù)增加16.02萬元,主要原因是工資調(diào)整。 (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出332.05萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)317.73萬元, 較上年減少23.53萬元,主要原因是人員減少。公用經(jīng)費(fèi)54.50萬元,較上年增加28.16萬元,主要原因是工作任務(wù)增加。 四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。 2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.49萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬元,主要原因是車輛維修費(fèi)用減少,較上年支出數(shù)減少1.30萬元。 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。 2018年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)4.90萬元,主要用于審計(jì)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等),費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元,主要原因是維修費(fèi)用減少,較上年支出數(shù)減少0.30萬元。 公務(wù)接待費(fèi)0.59萬元,主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元,主要原因是接待人員減少,較上年支出數(shù)減少0.99萬元. (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。 2018年度本部門公務(wù)車保有量為1輛;公務(wù)接待10批次,65人,人均接待費(fèi)91元,車均維護(hù)費(fèi)0.17萬元。 五、其他需要說明的事項(xiàng) (一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。 2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.50萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加28.16萬元,增加106.91%,主要原因是審計(jì)工作量增加。 (二) 國有資產(chǎn)占用情況說明。 截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛、 (三) 政府采購支出情況說明。 2018年本部門政府采購支出總額17.08萬元,主要用于采購辦公設(shè)備。
舟曲縣審計(jì)局 2019年9月18日 |
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