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舟曲縣財政局2017年部門決算概況及說明 |
2018-09-19 作者: 點擊數(shù): |
一、主要職責 1.貫徹執(zhí)行國家財政、稅收法相關規(guī)定、制度和方針、政策;負責擬定財政、稅收、財務會計等方面的地方性法規(guī)和制度,并監(jiān)督實施。 2.負責制定全縣財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施,參與全縣宏觀經(jīng)濟政策的制定工作;組織執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策和鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策;提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力建設。 3.承擔縣級各項財政收支管理的責任;負責編制年度縣級財政預算草案并組織執(zhí)行;匯總?cè)h財政決算;受縣政府委托,向縣人民代表大會報告全縣財政預算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告縣級財政決算;組織制定經(jīng)費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算;完善轉(zhuǎn)移支付制度。 4.制定財政預算收入計劃,管理全縣預算收入以及預算執(zhí)行。負責管理政府非稅收入,規(guī)定管理行政事業(yè)性收費及政府性基金;承擔住房公積金財政監(jiān)督管理工作;管理住房改革預算資金;會同有關部門管理保障性安居工程支出;管理財政票據(jù);貫徹執(zhí)行國家彩票管理政策和有關辦法,查處違法發(fā)行和銷售彩票行為,監(jiān)督和控制彩票發(fā)行額度,審批彩票發(fā)行和銷售方案,按規(guī)定管理彩票資金。 5.制定和實施全縣國庫管理制度、國庫集中收付制度,按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。 6.負責制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策,管理財政預算內(nèi)行政機構(gòu)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯和財政預算內(nèi)的國際收支。 7.負責辦理和監(jiān)督縣級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、政府性投資項目的財政撥款,貫徹執(zhí)行基本建設財務制度,負責資金預算安排、審核、撥付工作;負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作;負責農(nóng)業(yè)開發(fā)管理工作,完善農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”獎補機制。 8.管理縣級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,擬定社會保障資金(基金)的財務管理制度,編制縣級社會保障預決算草案。 9.貫徹執(zhí)行政府國外債務管理政策、制度和辦法;管理政府貸款業(yè)務;承擔外國政府、世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、國際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金會及相關聯(lián)合融資貸款贈款項目的信用評價和資金管理及轉(zhuǎn)貸工作。 10.貫徹執(zhí)行會計規(guī)定和制度;管理全縣的會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為;指導和監(jiān)督會計事務所和注冊會計師的業(yè)務;負責委派會計業(yè)務培訓及會計人員的繼續(xù)再教育工作。 11.監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況;反映財政收支管理中的重大問題;提出加強財政管理的政策建議。 12.制定全縣財政科學研究和教育拍訊規(guī)劃;負責財政信息和財政宣傳工作。 13.擬訂地方政府性債務管理的制度和辦法。 14.承辦縣政府交辦的其他事項。 二、機構(gòu)設置 舟曲縣財政局下轄國有資產(chǎn)管理局、國庫集中支付中心、監(jiān)督監(jiān)察局、非稅收入管理局4個二級單位,辦公室等16個內(nèi)設股室,現(xiàn)有職工41人。 二、2017年度部門決算報表 表一:收入支出決算總表 表二:收入決算表 表三:支出決算表 表四:財政撥款收入支出決算總表 表五:一般公共預算財政撥款支出決算表 表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表 表七:一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 三、2017年度部門決算情況說明 (一)收入支出決算總體情況說明 本部門2017年度收入表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 總計868.96萬元,支出總計868.96萬元。與2016年決算數(shù)相比,收入增加140.36萬元,增長19.25%,支出增加168.86萬元,增長24.11%。主要原因是工資福利支出和對個人和家庭補助支出增加。 本部門2017年度收入合計868.96萬元,其中:財政撥款收入802.52萬元,占92.35%;其他收入66.44萬元,占7.65%。 本部門2017年度支出合計868.96萬元,均為基本支出。其中:一般公共服務支出525.50萬元,占60.47%; 社會保障和就業(yè)支出64.46萬元,占7.41%;農(nóng)林水支出160萬元,占32.12%。 本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92萬元,較上年增加25.56萬元,主要原因是個人和家庭補助未支出。 (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明 本部門2017年度財政撥款收入802.52萬元,較上年決算數(shù)增加97.42萬元,增長13.81%。主要原因是工資福利支出增加。較年初預算數(shù)增加360.97萬元,增長81.75%。主要原因是年中追加安排行政運行96.64萬元,預算改革業(yè)務6萬元,信息化建設24萬元,其他財政事務支出15萬元,其他一般公共服務支出69.33萬元,農(nóng)林水支出150萬元。 本部門2017年度財政撥款支出868.96萬元,支出較上年決算數(shù)增加168.86萬元,增長24.11%。主要原因是工資福利支出和對個人和家庭補助支出增加,部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。 本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出525.50萬元,占60.47%,較年初預算數(shù)增加277.35萬元,主要原因是辦公費用、差旅費、印刷費、租車費、個人工資增資,車輛維修,對個人家庭補助,公務接待費、公務車輛運行及維護等支出較大;社會保障與就業(yè)支出64.46萬元,占7.41%,較年初預算數(shù)減少0.94萬元,主要原因是社會保障人數(shù)減少;農(nóng)林水支出160萬元,占32.12%,較年初預算數(shù)增加 160萬元,主要原因是年初未申請財政撥款預算。 (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出776.96萬元。其中:人員經(jīng)費688.52萬元, 較上年增加0.02萬元,主要原因是增人增資和對個人和家庭的補助。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費88.44萬元,較上年減少92萬元,主要原因是辦公費用、印刷費公務接待費等減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、公務用車運行維護、勞務費、維修維護、專用設備購置等。 本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92萬元,較上年增加25.56萬元,主要原因是個人和家庭補助及部分應付賬款未支出。 四、“三公”經(jīng)費情況說明 (一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。 2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計5.77萬元,較年初預算數(shù)減少1.26萬元,主要原因是公務接待費用減少,較上年支出數(shù)增加0.57萬元,主要原因是財政業(yè)務檢查及精準扶貧工作量增加,公務用車費用增加。 (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。 2017年度本部門因公出國(境)費用0萬元。 公務車購置費0萬元。 公務車運行維護費5.23萬元,主要用于機要文件交換、因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數(shù)增加3.23萬元,主要原因是財政業(yè)務檢查及精準扶貧工作用車較多,較上年支出數(shù)增加0.57萬元,主要原因是財政業(yè)務檢查及精準扶貧工作次數(shù)增加。 公務接待費0.54萬元,主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出,費用支出較年初預算數(shù)減少1.26萬元,主要原因是公務接待費用減少,較上年支出數(shù)減少0.16萬元,主要原因是公務接待費用減少。 (三)“三公”經(jīng)費實物量情況。 2017 年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內(nèi)公務接待21批次,237人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2017年度本部門人均接待費22元,車均購置費0萬元,車均維護費5.23萬元。 五、其他需要說明的事項 (一) 機關運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關運行經(jīng)費支出88.44萬元,主要原因是辦公費用、印刷費、公務接待費等較少。機關運行經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、公務用車運行維護、勞務費、維修維護、專用設備購置等。 機關運行經(jīng)費較2016年減少92萬元,主要原因是辦公費用、印刷費公務接待費等減少。 (二) 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車1輛。 (三) 政府采購支出情況說明。2017年本部門無政府采購。 |
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