|
舟曲縣插崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算公開情況說明 |
2024-09-02 作者: 點擊數(shù): |
一、部門職責 (1)醫(yī)療救護:負責轄區(qū)居民日常醫(yī)療診療救護工作; (2)計劃免疫:負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)兒童計劃免疫和免疫生物制品以及冷鏈設備的管理工作,組織和指導鄉(xiāng)村醫(yī)生做好免疫接種,掌握全鎮(zhèn)人群免疫水平。 (3)異常病種上報:負責收集、整理、分析、上報全鎮(zhèn)地方病、傳染病、食源性等疾病,做好傳染病管理、隔離、消毒工作。 (4)衛(wèi)生監(jiān)督:職業(yè)病監(jiān)測,轄區(qū)內(nèi)學校衛(wèi)生轄區(qū),內(nèi)飲用水安全監(jiān)測,對轄區(qū)內(nèi)的個人診所、村衛(wèi)生室進行執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)范圍及其醫(yī)務人員的執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)注冊監(jiān)督檢查。 (5)公共衛(wèi)生:負責全轄區(qū)居民健康服務工作,高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦等中點人群體檢人群體檢、隨訪、健康教育、家庭醫(yī)生簽約與隨訪等工作; (6)計生、婦幼:負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)孕產(chǎn)婦、兒童管理工作,對高危孕產(chǎn)婦實行專案管理,定期督促檢查和了解村級婦幼保健工作情況,指導和幫助保健員開展孕產(chǎn)婦和兒童管理,動員孕產(chǎn)婦住院分娩和高危孕產(chǎn)婦篩查。對備孕或懷孕未滿三個月的發(fā)放葉酸,抽血化驗做孕優(yōu)檢查。 (7)承辦上級業(yè)務主管部門交辦的其它事項。 二、機構(gòu)設置 本單位隸屬于縣衛(wèi)健局管理,財政全額撥款事業(yè)單位,屬縣級財政二級預算單位。單位核定人員編制:事業(yè)編7名,在職職工8人,退休1人,遺屬0人。 三、2023年度部門決算表 (1)收入支出決算總表(見附件1) (2)收入決算表(見附件2) (3)支出決算表(見附件3) (4)財政撥款收入支出決算總表(見附件4) (5)一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件5) (6)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見附件6) (7)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(見附件7)本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。 (8)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(見附件8)本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。 四、2023年度部門決算情況說明 (一)收入支出決算總體情況說明 本部門2023年度收入合計151.75萬元,支出合計180.69萬元。 本部門2023年度收入總計151.75萬元,其中:財政撥款收入129.90萬元,占比85.6%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入21.85萬元,占比14.4%;其他收入0萬元,占比0%。 本部門2023年度支出合計180.69萬元,其中:基本支出165.64萬元,占比91.67%;項目支出15.05萬元,占比8.33%。 本部門2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.29萬元。 (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明 本部門2023年度財政撥款收入129.90萬元,較上年決算數(shù)增加49.89萬元,增加38.4%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務收入增加。 本部門2023年度財政撥款支出129.9萬元,較上年決算數(shù)增加49.89萬元,增加38.4%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務支出增加。 本部門2023年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出9.86萬元,占比7.6%,衛(wèi)生健康支出113.11萬元,占比87.1%,住房保障支出6.93萬元,占比5.3%。 (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門2023年度一般公共財政撥款基本支出129.9萬元。其中:本支出114.85萬元,占比88.4%;項目支出15.05萬元,占比11.6%。 (四)國有資產(chǎn)總體情況 截至2023年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值,下同)187.41萬元,較上年減少9.7%。負債總額0萬元,較上年增長0.00%。凈資產(chǎn)187.41萬元,較上年減少9.7%。 1.資產(chǎn)分布情況。 我部門行政單位國有資產(chǎn)0萬元,占0.00%;事業(yè)單位國有資產(chǎn)187.41萬元,占100.00%,其中執(zhí)行民間非營利組織會計制度的社會團體國有資產(chǎn)0萬元,占0.00%。 2.固定資產(chǎn)構(gòu)成情況。 土地、房屋及構(gòu)筑物137.30萬元,占固定資產(chǎn)的79.24%(其中,房屋137.30萬元,占固定資產(chǎn)的79.24%);設備25.31萬元,占14.60%(其中,車輛0萬元,占0.00%,單價100萬(含)以上(不含車輛)設備0萬元,占0.00%);文物和陳列品0萬元,占0.00%;圖書檔案0萬元,占0.00%;家具、用具、裝具10.67萬元,占6.16%;特種動植物0萬元,占0.00%。 五、“三公”經(jīng)費情況說明 (一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。 2023年度本單位“三公”經(jīng)費支出共計0萬元,其中:本年度公務接待費預算支出0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務接待費較上年減少0萬元,主要原因是本年度無公務接待;公務用車運行維護費較上年減少0萬元,主要原因是單位無公務車。 (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。 本單位無公務用車。 (三)“三公”經(jīng)費實物量情況。 本單位無公務接待。 六、政府采購支出情況說明 2023年度本部門未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。 七、預算績效管理工作開展情況說明 績效目標是預算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費隨事定”的原則,2023年本單位所有項目按要求編制了項目績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況;同時編制了部門整體績效目標。 八、名詞解釋 (一)一般公共預算撥款收入:指區(qū)級財政當年撥付的資金。 (二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (三)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。 (四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休人員的支出。 (五)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。 (六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。 (七)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。 (八)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。 (九)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。 (十)基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 (十二)“三公”經(jīng)費:納入舟曲縣插崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院預算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 舟曲縣插崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 2024年8月23日 |
附件【舟曲縣插崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年決算公開表.xlsx】 |
【關(guān)閉窗口】 |