一、部門職責(zé) 1、宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策。 2、科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃,不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。 3、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。 4、加強(qiáng)醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、民政、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、勞務(wù)輸轉(zhuǎn)和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理。 5、完成上級(jí)部門交辦的其它事項(xiàng)。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 根據(jù)(舟機(jī)改辦發(fā)[2024]4號(hào))精神,我鎮(zhèn)在機(jī)構(gòu)設(shè)置上按三類鄉(xiāng)設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)4個(gè):黨政綜治辦公室,黨建工作辦公室,經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室(加掛衛(wèi)生健康辦公室),平安法治辦公室。 設(shè)置事業(yè)單位3個(gè):農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(加掛農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所),黨群服務(wù)中心(加掛退伍軍人服務(wù)站、綜合文化站),綜合執(zhí)法隊(duì)。 三、部門預(yù)算安排情況 (一)基本支出 東山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算收入16623700元,其中財(cái)政撥款收入16623700元。 (二)項(xiàng)目支出 2025年部門預(yù)算安排基本支出16623700元,其中人員經(jīng)費(fèi)15773700元,公務(wù)經(jīng)費(fèi)850000元。 (三)支出功能分類指標(biāo) 2025年預(yù)算總支出16623700元。按照功能分類支出:一般公共服務(wù)支出12833400元,占2025年預(yù)算總支出77.2%;公共安全支出75000元,占2025年預(yù)算總支出0.45%;文化體育與傳媒支出30000元,占2025年預(yù)算總支出0.18%;社會(huì)保險(xiǎn)基金支出1542700元,占2025年預(yù)算總支出9.28%;衛(wèi)生健康支出937600元 ,占2025年預(yù)算總支出5.64%;節(jié)能環(huán)保支出20000元,占2025年預(yù)算總支出0.12%;農(nóng)林水支出1050000元,占2025年預(yù)算總支出6.31%;交通運(yùn)輸支出105000元,占2025年預(yù)算總支出0.63%,災(zāi)害防止及應(yīng)急管理支出30000元,占2025年預(yù)算總支出0.18% (四)支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo) 2025年一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況:工資福利支出15773700元,商品服務(wù)支出850000元。 (五)非稅收入 本單位無非稅收入。 (六)政府性基金預(yù)算支出 單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況 1.因公出國(境)費(fèi) 本單位沒有因公出國費(fèi)用。 2.公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)為6000元,主要為上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作及部門交流等工作接待食宿支出。 3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70000.00元(其中:公務(wù)用車購置0.00元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70000.00元)主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出 4.培訓(xùn)費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi)10000元。 5.會(huì)議費(fèi) 會(huì)議費(fèi)為6000元,主要為我鎮(zhèn)所在位置較為邊遠(yuǎn),在非本鎮(zhèn)域內(nèi)的緊急會(huì)議需支付會(huì)議費(fèi)。 6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi) 本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行 五、其他重要事項(xiàng)情況說明 1.2025年無政府購買服務(wù)。 2. 2025年我鎮(zhèn)共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛。 |