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舟曲縣坪定鎮(zhèn)2022年度決算情況說明 |
2023-09-01 作者: 點擊數(shù): |
舟曲縣坪定鎮(zhèn)2022年度決算情況說明 一、部門基本情況 (一)職能職責(zé) 坪定鎮(zhèn)黨委政府宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策和法律法規(guī),執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定,接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo),在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對鎮(zhèn)各項工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是: (一)負責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和法律法規(guī);制定地方經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施;堅持依法行政,推進民主政治,加強基層政權(quán)建設(shè);做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民工作,推進鎮(zhèn)村振興。 (二)負責(zé)落實基層管黨治黨工作責(zé)任制,加強黨員隊伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè);做好黨員管理、發(fā)展工作,改善黨員隊伍結(jié)構(gòu),提高黨員素質(zhì);加強黨對意識形態(tài)和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的領(lǐng)導(dǎo);加強人民武裝、民族宗教等工作;指導(dǎo)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。 (三)負責(zé)規(guī)范經(jīng)濟管理,組織指導(dǎo)經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整;加強綜合生產(chǎn)能力建設(shè);健全社會化服務(wù)體系,完善產(chǎn)業(yè)支持保護體系,推進產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化;著力提升經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟,增加村民收入,不斷提高人民生活水平。 (四)負責(zé)加強社會管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),創(chuàng)造良好環(huán)境推進政務(wù)、村務(wù)公開;抓好衛(wèi)生健康、人口計劃生育工作,保障婦女兒童合法權(quán)益;加強自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護和修復(fù)等工作;保障退役軍人合法權(quán)益;強化安全生產(chǎn)和公共安全,組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助,及時上報和處置重大社情、疫情、險情等,保護人民群眾的生命財產(chǎn)安全。 (五)負責(zé)發(fā)展公益事業(yè),強化公共服務(wù);加強公共設(shè)施建設(shè),開展就業(yè)和社會保障服務(wù),著力解決群眾生產(chǎn)生活中的問題;發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè),建設(shè)健康農(nóng)村,豐富農(nóng)民群眾文化生活,促進鎮(zhèn)風(fēng)文明;制訂公共服務(wù)事項目錄清單,加強公共服務(wù)體系建設(shè)。 (六)負責(zé)加強綜合治理,維護社會穩(wěn)定;強化民主法制宣傳教育,暢通訴求渠道、調(diào)解民事糾紛、化解社會矛盾,處理群體性突發(fā)事件,保證社會公正,維護社會秩序和社會穩(wěn)定;指導(dǎo)村民自治,推動基層社會建設(shè),促進社會組織健康發(fā)展,增強社會自治功能。 (七)按照管理權(quán)限,負責(zé)機關(guān)和事業(yè)單位工作人員的教育培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作;協(xié)助管理好派駐單位人員。 (八)負責(zé)依法依規(guī)承擔(dān)下放的經(jīng)濟社會管理權(quán)限和行政執(zhí)法事項。 (九)負責(zé)行使《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》等法律法規(guī)賦予的職權(quán)。 (十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。 二、機構(gòu)設(shè)置 坪定鎮(zhèn)設(shè)置黨政機構(gòu)4個,均為股級。分別為:黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治理和應(yīng)急管理辦公室。 坪定鎮(zhèn)設(shè)置事業(yè)單位5個,均為副科級,均為公益一類。分別為:農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、公共事務(wù)服務(wù)中心、政務(wù)(便民)服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊。 三、部門決算情況說明 (一)收入支出決算總體情況說明 本部門2022年年度財政撥款收入1149.64萬元。 本部門2022年年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1000.86萬元,占87 %;國防支出1萬元,占0.8%;公共安全支出4萬元,占0.34%;;社會保障與就業(yè)支出9.41萬元,占0.81 %;衛(wèi)生健康支出12萬元,占1.04%;農(nóng)林水支出9.24萬元,占0.8%;交通運輸支出6.84萬元,占0.59 %;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.88萬元,占0.16 %;住房保障支出104.42萬元,占9.08%。 (三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門2022年年度一般公共財政撥款基本支出1149.64萬元。其中:人員經(jīng)費1014.3萬元,人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費51.38萬元,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、手續(xù)費等。 四、“三公”經(jīng)費情況說明 (一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。 2022年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計5萬元,較年初預(yù)算數(shù)5萬元,減少0萬元,主要原因是樹立了過緊日子的思想,進一步加強對三公經(jīng)費的管理,控制公務(wù)支出。 (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。 2022年度本單位無因公出國(境)情況無費用支出。 本年無公車購置,公務(wù)車運行維護費55萬元,主要用于公務(wù)用車的燃料費、維修費、保險費等,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,主要原因是主要原因是按照中央八項規(guī)定的要求,嚴格控制公務(wù)用車。較上年支出數(shù)6.45萬元,減少1.45萬元,主要原因是按照中央八項規(guī)定的要求,嚴格控制公務(wù)用車。 五、其他需要說明的事項 (一)無 (二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是載貨汽車、消防車、防火運兵車等。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。 六、專業(yè)名詞解釋。 (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。 (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。 (七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。 (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。 (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。 (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。 (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。 (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。 |
附件【舟曲縣坪定鎮(zhèn)2022年度決算公開表.xlsx】 |
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