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政府信息公開

舟曲縣坪定鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開
2020-09-10   作者: 點擊數(shù):  

一、部門基本情況

(一)職能職責

坪定鎮(zhèn)黨委政府宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策和法律法規(guī),執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定,接受相關部門的業(yè)務指導,在履行職責過程中堅持和加強黨對鎮(zhèn)各項工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:

(一)負責宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和法律法規(guī);制定地方經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施;堅持依法行政,推進民主政治,加強基層政權建設;做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民工作,推進鎮(zhèn)村振興。

(二)負責落實基層管黨治黨工作責任制,加強黨員隊伍的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和黨風廉政建設;做好黨員管理、發(fā)展工作,改善黨員隊伍結(jié)構(gòu),提高黨員素質(zhì);加強黨對意識形態(tài)和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的領導;加強人民武裝、民族宗教等工作;指導工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

(三)負責規(guī)范經(jīng)濟管理,組織指導經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整;加強綜合生產(chǎn)能力建設;健全社會化服務體系,完善產(chǎn)業(yè)支持保護體系,推進產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化;著力提升經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟,增加村民收入,不斷提高人民生活水平。

(四)負責加強社會管理和基礎設施建設,創(chuàng)造良好環(huán)境推進政務、村務公開;抓好衛(wèi)生健康、人口計劃生育工作,保障婦女兒童合法權益;加強自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護和修復等工作;保障退役軍人合法權益;強化安全生產(chǎn)和公共安全,組織搶險救災、優(yōu)撫救助,及時上報和處置重大社情、疫情、險情等,保護人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

(五)負責發(fā)展公益事業(yè),強化公共服務;加強公共設施建設,開展就業(yè)和社會保障服務,著力解決群眾生產(chǎn)生活中的問題;發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè),建設健康農(nóng)村,豐富農(nóng)民群眾文化生活,促進鎮(zhèn)風文明;制訂公共服務事項目錄清單,加強公共服務體系建設。

(六)負責加強綜合治理,維護社會穩(wěn)定;強化民主法制宣傳教育,暢通訴求渠道、調(diào)解民事糾紛、化解社會矛盾,處理群體性突發(fā)事件,保證社會公正,維護社會秩序和社會穩(wěn)定;指導村民自治,推動基層社會建設,促進社會組織健康發(fā)展,增強社會自治功能。

(七)按照管理權限,負責機關和事業(yè)單位工作人員的教育培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作;協(xié)助管理好派駐單位人員。

(八)負責依法依規(guī)承擔下放的經(jīng)濟社會管理權限和行政執(zhí)法事項。

(九)負責行使《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》等法律法規(guī)賦予的職權。

(十)承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置

坪定鎮(zhèn)設置黨政機構(gòu)4個,均為股級。分別為:黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、社會治理和應急管理辦公室。

坪定鎮(zhèn)設置事業(yè)單位5個,均為副科級,均為公益一類。分別為:農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心、公共事務服務中心、政務(便民)服務中心、社會治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊。

三、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度收入總計1084.31萬元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金105.11萬元),支出總計1084.31萬元(包含年末結(jié)轉(zhuǎn)資金39.85萬元)。與2018年決算數(shù)1537.51萬元相比,收入減少191.19萬元、減少12.44%,支出減少191.19萬元、減少12.44%,這是全口徑的收支,包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

本部門2019年度收入合計1241.22萬元,其中:財政撥款收入1160.73元,占93.5%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入80.49萬元,占6.5%。實際收入1241.22萬元,比上年1247.83萬元,減少了6.61萬元,減少了0.53%。

本部門2019年度支出合計1306.47萬元,其中:基本支出1084.76萬元,占83.03%;項目支出221.71萬元,占16.97%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。實際支出1306.47萬元,比上年1432.41萬元減少了125.94萬元,減少了8.8%。

本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.85萬元,較上年105.11萬元,減少65.26萬元,主要原因是加快預算執(zhí)行進度,大力消減結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金造成的。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入合計1160.73萬元,較上年決算數(shù)1072.46萬元,增加88.27萬元,增長8.23%。主要原因是新增機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費資金撥付到單位。較年初預算數(shù)613.26萬元,增加547.47萬元,增長89.27%。主要原因是年中追加安排搶險救災應急資金、扶貧資金和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費資金造成的。

本部門2019年度財政撥款支出合計1225.98萬元,較上年決算1257.04萬元,減少了31.06萬元,減少2.47%。主要原因是加快預算執(zhí)行進度,大力消減結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金造成的。較年初預算數(shù)718.37萬元,增加,507.61萬元,增長70.66%。主要原因是年中追加安排搶險救災應急資金、扶貧資金和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費資金造成的。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出699.34萬元,占57.04%,;公共安全支出0.3萬元,占0.024%;文化體育與傳媒支出0.9萬元,占0.073%;社會保障與就業(yè)支出154.08萬元,占12.57%;節(jié)能環(huán)保支出100.3萬元,占8.18%;農(nóng)林水支出247.22萬元,占20.17%;交通運輸支出0.25萬元,占0.02%;災害防治及應急管理支出23.59萬元,占1.9%。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出1004.27萬元。其中:人員經(jīng)費942.57萬元,較上年數(shù)753.58萬元,增加188.99萬元,主要原因是新增機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費資金撥付到單位。日常公用經(jīng)費61.7萬元,較上年數(shù)124.6萬元,減少62.9萬元,主要原因是2018年因坪定江頂崖滑坡?lián)苡袚岆U救災資金,2019年度無此資金。公用經(jīng)費用途主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、水電費、取暖費、維修維護費、公車運行維護費、其他交通費等”。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計4.72萬元,較年初預算數(shù)4.8萬元,減少0.08萬元,主要原因是樹立了過緊日子的思想,進一步加強對三公經(jīng)費的管理,控制公務支出。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2019年度本單位無因公出國(境)情況無費用支出。

本年無公車購置,公務車運行維護費4.65萬元,主要用于公務用車的燃料費、維修費、保險費等,費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,主要原因是主要原因是按照中央八項規(guī)定的要求,嚴格控制公務用車。較上年支出數(shù)4.45萬元,減少0.1萬元,主要原因是按照中央八項規(guī)定的要求,嚴格控制公務用車。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機關運行經(jīng)費支出51.7萬元,機關運行經(jīng)費主要用于主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置等支出。機關運行經(jīng)費較2018年數(shù)124.6萬元,減少62.9萬元,減少50.48%,主要原因是2018年因坪定江頂崖滑坡?lián)苡袚岆U救災資金.2019年度無此資金。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是載貨汽車、消防車、防火運兵車等。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

六、專業(yè)名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。



  
附件【舟曲縣坪定鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開表.xls
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