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舟曲縣坪定鄉(xiāng) 2017年部門預(yù)算概況及說明 |
2017-05-23 作者: 點擊數(shù): |
一、部門職責(zé) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府及州委、縣委的路線、方針、政策。認(rèn)真貫徹落實州委、州政府及縣委、縣政府的發(fā)展戰(zhàn)略和總體工作思路。 二、部門機構(gòu)設(shè)置 1、黨政綜合辦公室:負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委、人大、政府日常工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、工會、團委、婦聯(lián)、信訪接待、檔案管理和機關(guān)后勤等工作。 2、經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室:負(fù)責(zé)工業(yè)、農(nóng)牧業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、安全生產(chǎn)監(jiān)督、統(tǒng)計、審計等工作;負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)政策和強農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實,穩(wěn)定和完善農(nóng)牧村基本經(jīng)營制度;負(fù)責(zé)社會發(fā)展規(guī)劃的編制和組織實施;負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視等工作;負(fù)責(zé)村建設(shè)、環(huán)境保護的管理工作,負(fù)責(zé)國家人口和計劃生育方針政策的宣傳教育,依法管理轄區(qū)內(nèi)人口和計劃生育工作。 3、社會治安綜合管理辦公室:主要負(fù)責(zé)維護基層社會穩(wěn)定、國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、兵役管理工作;負(fù)責(zé)基層民間糾紛調(diào)解等工作。 二、部門預(yù)算指標(biāo)注解 坪定鄉(xiāng)人民政府2017年部門預(yù)算收入1037.75萬元,其中財政撥款收入1037.75萬元。 (一)基本支出 2017年部門預(yù)算安排基本支出1037.75萬元,較上年減少3萬元,下降13.56%。 (二)支出功能分類指標(biāo) 2017年預(yù)算總支出1037.75萬元。按照功能分類支出:一般公共服務(wù)支出:488.08萬元,占2017年預(yù)算總支出48.38%,公共安全支出:15.99元,占2017年預(yù)算總支出1.5%,教育支出274.43元,占2017年預(yù)算總支出26.4%,文化體育與傳媒支出:1萬元,占2017年預(yù)算總支出0.096%,社會保障和就業(yè)支出:28.981萬元,占2017年預(yù)算總支出2.7%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:89.7萬元,占2017年預(yù)算總支出8.6%,農(nóng)林水支出:42.72萬元,占2017年預(yù)算總支出4.1%,社會治安支出0.5萬元,占2017年預(yù)算總支出0.048%。 (三)支出經(jīng)濟分類指標(biāo) 2017年一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況:工資福利支出804萬元,商品服務(wù)支出40.17萬元,對個人和家庭的補助支出224萬元。 四、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費、機關(guān)運行費等重要事項說明 (一)編制范圍 2017年部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費共7.9萬元,較上年增加2.9萬元, (二)分項情況 1、公務(wù)接待費1.1萬元,主要為上級部門檢查指導(dǎo)工作及部門交流等工作接待支出。 2、公務(wù)用車購置和運行維護費4萬元,均為公務(wù)用車運行維護費,主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出; 3、會議費1.3萬元; 4、培訓(xùn)費1.5萬元; 5、機關(guān)運行費包括以上四項42.72萬元。 五、政府采購情況 2017年暫未安排政府采購項目。 六、政府性基金情況 2017年無政府性基金。 附件: |
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