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大峪鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說明 |
2020-10-12 作者: 點擊數(shù): |
一、部門基本情況 (一)職能職責:1、貫徹國家工作的方針、政策和法律法規(guī)。根據(jù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展需要擬定全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃、方針、政策和規(guī)章,并監(jiān)督執(zhí)行。2、承擔全鎮(zhèn)綜合發(fā)展規(guī)劃協(xié)調(diào)以及貫徹政策法規(guī)執(zhí)行的責任。3、負責全鎮(zhèn)各項財政惠農(nóng)資金監(jiān)督管理。 黨政綜合辦:負責黨的各項方針、政策的貫徹執(zhí)行,督促落實黨委、政府的決策、工作安排及黨政領(lǐng)導的指示和批示,協(xié)助黨政領(lǐng)導協(xié)調(diào)各方面工作關(guān)系;處理黨務(wù)、政務(wù)及日常事務(wù)工作承擔黨委、政府的各種會議,處理黨政公文; 安監(jiān)辦:負責安全產(chǎn); 新農(nóng)合辦:負責全鎮(zhèn)新型農(nóng)村醫(yī)療保險上繳和上解建立運轉(zhuǎn)新農(nóng)合農(nóng)民信息。 新農(nóng)保:負責全鎮(zhèn)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險制,收繳農(nóng)村養(yǎng)老保險金和上解運轉(zhuǎn)養(yǎng)老保險農(nóng)戶信息; 民政所:救災(zāi)、救助資金管理、農(nóng)村低保、五保、孤兒信息管理; 財政所:財政資金監(jiān)管、職工工資福利、惠農(nóng)資金發(fā)放,農(nóng)戶信息管理; 計生站:服務(wù)所、人口和計劃生育; 勞務(wù)辦:勞務(wù)輸轉(zhuǎn)、信息反饋; 司法所:民事糾紛調(diào)解等日常事務(wù); 文化廣播站:文化教育、廣播新聞宣傳、影視播放、農(nóng)業(yè)科技知識傳播;農(nóng)村技術(shù)站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)開放利用,新技術(shù)推廣,農(nóng)村經(jīng)濟管理,農(nóng)業(yè)新機械推廣,農(nóng)機補貼。 (二)機構(gòu)設(shè)置 根據(jù)中共舟曲縣委、舟曲縣人民政府關(guān)于印發(fā)<舟曲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革實施意見>的通知的有關(guān)文件精神,我鎮(zhèn)在機構(gòu)設(shè)置上按三類鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置黨政機構(gòu)三個:1、黨政綜治辦公室2、經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室(掛人口和計劃生育辦公室牌子)3、社綜治安綜合治理辦公室(掛人民武裝部牌子)。事業(yè)機構(gòu)四個:1、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心2、農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心3、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心4、文化服務(wù)中心。機構(gòu)編制核定人員編制50名,其中:行政編制20名,工勤編制2名,事業(yè)編制28名。 二、2019年度部門決算報表 表一:收入支出決算總表 表二:收入決算表 表三:支出決算表 表四:財政撥款收入支出決算總表 表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 表七:一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 三、2019年度部門決算情況說明 (一)收入支出決算總體情況說明 本部門2019年度收入總計804.46萬元,支出總計804.46萬元。與2018年決算數(shù)相比,收入增加37.22萬元,增加9.5%,主要原因是人員經(jīng)費增加,人員工資增加。 本部門2019年度收入合計804.46萬元,其中財政撥款收入774.46萬元,占96%,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30萬元,占4%。本部門2019年度基本支出合計754.46萬元,其中:基本支出740.24萬元,占總支出96%,項目支出50萬元,占總支出6%。 本部門2019年度年財政撥款收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明 本部門2019年度收入總計804.46萬元,支出總計804.46萬元。與2018年決算數(shù)相比,收入增加37.22萬元,增加9.5%,主要原因是人員經(jīng)費增加,人員工資增加。 本部門2019年度收入合計804.46萬元,其中財政撥款收入774.46萬元,占96%,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30萬元,占4%。本部門2019年度基本支出合計754.46萬元,其中:基本支出740.24萬元,占總支出96%,項目支出50萬元,占總支出6%。 本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出505.36萬元,占63%,較年初預(yù)算數(shù)530萬減少24.64萬元,主要原因是項目資金減少;公共安全支出11.46萬元,占1%,較年初預(yù)算數(shù)增加11.46萬元,主要原因是增加工作經(jīng)費;社會保障與就業(yè)支出112.29萬元,占14%,較年初預(yù)算數(shù)100萬增加12.29萬元,主要原因是人員工資增加,繳費基數(shù)增加;節(jié)能環(huán)保支出2萬元,占0.25%,較年初預(yù)算數(shù)增加2萬元,主要原因是人員工作經(jīng)費增加2萬元,農(nóng)林水支出173.35萬元,占21.55%,較年初預(yù)算數(shù)150萬元增加23.35萬元,主要原因是林業(yè)扶貧資金增加。 (三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出754.46 萬元。其中:人員經(jīng)費714.56萬元, 較上年增加30.32萬元,主要原因是新調(diào)入職工、人員工資增加。公用經(jīng)費39萬元,較上年減少17萬元,主要原因是經(jīng)費減少。 四、“三公”經(jīng)費情況說明 (一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。 2019 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計4.55萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬元,主要原因是公務(wù)車運行維護費有所增加,較上年支出數(shù)增加0.87萬元。 (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。 2019年度本部門公務(wù)車運行維護費2.15萬元,主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等 ,公務(wù)接待費2.4萬元,主要用于接待接待接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出等。 (三)“三公”經(jīng)費實物量情況。 2019年度本部門公務(wù)接待92批次,490人,其2019年度本部門人均接待費49元,車均維護費307元。 五、其他需要說明的事項 (一) 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明:2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出:39萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、培訓費、印刷費差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2018年增加減少17萬元。 (二) 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,屬單位一般公務(wù)用車。 附件:大峪鎮(zhèn)2019年部門決算公開表
舟曲縣大峪鎮(zhèn)人民政府
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附件【2019年大峪鎮(zhèn)部門決算公開表.xls】 |
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