一、部門職責(zé)
1、公共衛(wèi)生:負(fù)責(zé)全轄區(qū)居民健康服務(wù)工作,高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙、老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦等中點(diǎn)人群體檢人群體檢、隨訪、健康教育、家庭醫(yī)生簽約與隨訪等工作;
2、計劃免疫:0-6歲兒童接種;
3、異常病種上報:結(jié)核、傳染病上報,食源性上報,地方病的監(jiān)測,兒童保健。公共突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急:參與全縣范圍內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理工作;
4、衛(wèi)生監(jiān)督:職業(yè)病監(jiān)測,轄區(qū)內(nèi)學(xué)校衛(wèi)生室的藥品安全,轄區(qū)內(nèi)應(yīng)用水安全監(jiān)測;
5、醫(yī)療救護(hù):負(fù)責(zé)轄區(qū)居民日常醫(yī)療診療救護(hù)工作;
6、計生、婦幼:孕前健康檢查、葉酸發(fā)放、兒童保健,孕產(chǎn)婦保健,營養(yǎng)包發(fā)放;
7、承辦上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位隸屬于縣衛(wèi)健局管理,財政全額撥款事業(yè)單位,屬縣級財政二級預(yù)算單位。
根據(jù)不同業(yè)務(wù)、職能配置、醫(yī)院開展工作需要,設(shè)立以下功能科室:
1、門診:門診內(nèi)科、門診婦產(chǎn)科、門診外科、門診兒科、門診中醫(yī)科、門診治療室、發(fā)熱門診;
2、公共衛(wèi)生科;
3、醫(yī)技科室:檢驗科、心電圖室;
4、門診藥房;
5、行政科室:收費(fèi)室、財務(wù)科;
三、決算說明
(一)收支決算總體情況
1.收入支出情況分析
本部門2023年度收入總計35.41萬元,支出總計35.41萬元。
本部門2023年度收入合計35.41萬元,其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.45萬元,本年收入31.96萬元(財政撥款收入31.96萬元,占比95.6%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入6.57萬元,占比4.4%;其他收入0萬元,占比0%)。
本部門2023年支出合計35.41萬元,其中:基本支出12.96萬元,占比77%;項目支出22.45萬元,占比33%。
本部門2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.45萬元,較上年減少3.12萬元,主要原因是本部門事業(yè)單位醫(yī)療收入減少。
2、收入支出與以前年度對比分析:
本部門2023年度收入總計35.41萬元,支出總計35.41萬元。與2022年決算數(shù)相對比,收入增加4.08萬元,增加2.94%,支出增加44.41萬元,支出增加26.2%。
3、資產(chǎn)負(fù)債情況分析:
截至 2023年 12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值,下同) 萬元,較上年增長1.4%。負(fù)債總額 0萬元 ,較上年增長 0.00%。凈資產(chǎn) 140.69萬元 ,較上年增長 1.4%。
4、與財政部門的對賬情況:
本部門2023年度財政撥款收入132.12萬元,較上年決算數(shù)增加60萬元,增加45.4%。主要原因是財政撥款增加。
本部門2023年度財政撥款支出130.88萬元,較上年決算數(shù)增加58萬元,增加44.6%。主要原因是財政撥款增加。
本部門2023年度財政撥款支出主要用于以下方面:工資福利支出93.9萬元,占71.5%;對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,占0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
1.因公出國(境)費(fèi)用情況。
2023年度本單位無因公出國(鏡)人員,無相關(guān)費(fèi)用支出。
2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)情況
公務(wù)車購置費(fèi)0元,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要用于工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等,較上年支出數(shù)減少0萬元,主要原因是車輛保險、燃油費(fèi)、維修費(fèi)等支出減少。
3、公務(wù)接待費(fèi)情況
公務(wù)接待費(fèi)0萬元,主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等,較上年支出數(shù)減少0萬元,主要原因是上級部門接待次數(shù)較上年減少。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為0萬元,,比2022年預(yù)算增加0萬元,增長0%。
(四)政府采購支出說明
2023年度本單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
(五)國有資產(chǎn)占用情況說明
1.資產(chǎn)總體情況
截至 2023 年 12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值,下同) 140.69萬元,較上年增長1.4%。負(fù)債總額 0萬元 ,較上年增長 0.00%。凈資產(chǎn) 140.69萬元 ,較上年增長 1.4%。
2.固定資產(chǎn)構(gòu)成情況
土地、房屋及構(gòu)筑物 64 萬元,占固定資產(chǎn)的 45.48% (其中,房屋 64萬元,占固定資產(chǎn)的 45.48%) ; 通用設(shè)備 13.29 萬元,占 9.44 %(其中,車輛 8 萬元,占 0.00% , 單價 50萬(含)以上(不含車輛)設(shè)備 0萬元,占 0.00%) ; 專用設(shè)備 60.59萬元,占 43.06%(單價100萬(含)以上設(shè)備 0萬元,占 0.00%) ; 文物和陳列品 0 萬元,占 0.00 % ; 圖書檔案 0 萬元,占 0.00% ; 家具、用具、裝具及動植物 2.03萬元,占 3.32 % 。
(六)2023年度預(yù)算績效情況說明
2023年財政預(yù)算安排本單位項目資金0萬元。績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2023年本單位所有項目按要求編制了項目績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況;同時編制了部門整體績效目標(biāo)。
(七)政府性基金支出情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,比2022年預(yù)算增加0萬元,增長0%。
四、名詞解釋:
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
(四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休人員的支出。 (五)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
(六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
(七)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
(八)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
(九)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
(十)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入大年衛(wèi)生院預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件:年度部門決算公開附表.xls