一、部門職責(zé)
1、醫(yī)療救護(hù):負(fù)責(zé)轄區(qū)居民日常醫(yī)療診療救護(hù)工作;
2、計(jì)劃免疫:0-6歲兒童接種,結(jié)核、傳染病上報(bào),食源性上報(bào),地方病的監(jiān)測,兒童保健;
3、異常病種上報(bào):結(jié)核、傳染病上報(bào),食源性上報(bào),地方病的監(jiān)測,兒童保健。公共突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急:參與全縣范圍內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理工作;
4、衛(wèi)生監(jiān)督:職業(yè)病監(jiān)測,轄區(qū)內(nèi)學(xué)校衛(wèi)生室的藥品安全,轄區(qū)內(nèi)應(yīng)用水安全監(jiān)測;
5、公共衛(wèi)生:負(fù)責(zé)全轄區(qū)居民健康服務(wù)工作,高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙、老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦等中點(diǎn)人群體檢人群體檢、隨訪、健康教育、家庭醫(yī)生簽約與隨訪等工作;
6、計(jì)生、婦幼:孕前健康檢查、葉酸發(fā)放、兒童保健,孕產(chǎn)婦保健,營養(yǎng)包發(fā)放;
7、承辦上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、本單位隸屬于縣衛(wèi)健局管理,財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,屬縣級財(cái)政二級預(yù)算單位。
2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)不同業(yè)務(wù)、職能配置、醫(yī)院開展工作需要,設(shè)立以下功能科室:
(1)門診:門診內(nèi)科、門診婦產(chǎn)科、門診外科、門診兒科、門診中醫(yī)科、門診治療室、發(fā)熱門診;
(2)公共衛(wèi)生科;
(3)住院臨床科室;
(4)醫(yī)技科室:檢驗(yàn)科、彩超室、心電圖室;
(5)門診藥房;
(6)行政科室:收費(fèi)室、財(cái)務(wù)科。
三、決算說明
(一)收支決算總體情況
1、收入支出情況分析
2023年度本部門收入合計(jì)292.79萬元,其中:其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.76萬元,本年收入244.04萬元(財(cái)政撥款收入191.52萬元,占比78.5%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入52.52萬元,占比21.5%;其他收入0萬元,占比0%)。
2023年度本部門支出合計(jì)253.05萬元,其中:基本支出253.05萬元,占比100%。
2023年度年末本部門結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.75萬元,較上年減少9.01萬元,主要原因是本部門年末收支平衡。
2、收入支出與以前年度對比分析
2023年度本部門收入總計(jì)244.04萬元,支出總計(jì)253.05萬元。與2022年決算數(shù)相比,收入增加9萬元,增加3.83%,支出增加49.26萬元,增加24.17%。
資產(chǎn)負(fù)債情況分析
截至2023年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值,下同)215.19萬元,較上年減少7.6%。負(fù)債總額0萬元,較上年增長0.00%。凈資產(chǎn)215.19萬元,較上年減少7.6%。
4、與財(cái)政部門的對賬情況
2023年度本部門財(cái)政撥款收入191.52萬元,較上年決算數(shù)增加58.79萬元,增加44.29%。主要原因是財(cái)政撥款增加。
2023年度本部門財(cái)政撥款支出191.52萬元,較上年決算數(shù)增加58.79萬元,增加44.29%。主要原因是財(cái)政撥款增加。
2023年度本部門財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出15.64萬元,占比8.17%;衛(wèi)生健康支出165.18萬元,占81.55%;住房保障支出10.70萬元,占5.59%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
1、因公出國(境)費(fèi)用情況
2023年度本單位無因公出國(鏡)人員,無相關(guān)費(fèi)用支出。
2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)情況
2023年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要用于工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,較上年支出數(shù)減少0萬元,主要原因是車輛保險(xiǎn)、燃油費(fèi)、維修費(fèi)等支出減少。
3、公務(wù)接待費(fèi)情況
2023年度本部門公務(wù)接待費(fèi)0萬元,主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等,較上年支出數(shù)減少0萬元,主要原因是上級部門接待次數(shù)較上年減少。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度本部門公務(wù)接待0批次,0人次,其2023年度本部門人均接待費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
政府采購支出說明
2023年度本部門未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值,下同)215.19萬元,較上年減少7.6%。負(fù)債總額0萬元,較上年增長0.00%。凈資產(chǎn)215.19萬元,較上年減少7.6%。
1.固定資產(chǎn)構(gòu)成情況
本單位土地、房屋及構(gòu)筑物174.46萬元,占固定資產(chǎn)的81.07%(其中,房屋174.46萬元,占固定資產(chǎn)的81.07%);設(shè)備31.81萬元,占14.78%(其中,車輛7.82萬元,占3.63%,單價(jià)100萬(含)以上(不含車輛)設(shè)備0萬元,占0.00%);文物和陳列品0萬元,占0.00%;圖書檔案0萬元,占0.00%;家具、用具、裝具8.92萬元,占4.15%;特種動(dòng)植物0萬元,占0.00%。
(六)2023年度預(yù)算績效情況說明
2023年財(cái)政預(yù)算安排本單位項(xiàng)目資金0萬元。績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2023年本單位所有項(xiàng)目按要求編制了項(xiàng)目績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況;同時(shí)編制了部門整體績效目標(biāo)。
政府性基金支出情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,比2022年預(yù)算增加0萬元,增長0%。
四.名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
(四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。 (五)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
(六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
(七)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
(八)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。(九)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
(十)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十一)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入舟曲縣插崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件: 年度部門決算公開附表.xls