舟曲縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中牌分院2023年度部門決算公開情況說明
一、部門職責
1、醫(yī)療救護:負責轄區(qū)居民日常醫(yī)療診療救護工作;
2、計劃免疫:0-6歲兒童接種,結核、傳染病上報,食源性上報,地方病的監(jiān)測,兒童保健;
3、異常病種上報:結核、傳染病上報,食源性上報,地方病的監(jiān)測,兒童保健。公共突發(fā)衛(wèi)生事件應急:參與全縣范圍內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應急處理工作;
4、衛(wèi)生監(jiān)督:職業(yè)病監(jiān)測,轄區(qū)內(nèi)學校衛(wèi)生室的藥品安全,轄區(qū)內(nèi)應用水安全監(jiān)測;
5、公共衛(wèi)生:負責全轄區(qū)居民健康服務工作,高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦等中點人群體檢人群體檢、隨訪、健康教育、家庭醫(yī)生簽約與隨訪等工作;
6、計生、婦幼:孕前健康檢查、葉酸發(fā)放、兒童保健,孕產(chǎn)婦保健,營養(yǎng)包發(fā)放;
7、承辦上級業(yè)務主管部門交辦的其它事項。
二、機構設置
1、本單位隸屬于縣衛(wèi)健局管理,財政全額撥款事業(yè)單位,屬縣級財政二級預算單位。
2、內(nèi)設機構
根據(jù)不同業(yè)務、職能配置、醫(yī)院開展工作需要,設立以下功能科室:
(1)門診:門診內(nèi)科、門診婦產(chǎn)科、門診外科、門診兒科、門診中醫(yī)科、門診治療室、發(fā)熱門診;
(2)公共衛(wèi)生科;
(3)住院臨床科室;
(4)醫(yī)技科室:檢驗科、彩超室、心電圖室;
(5)門診藥房;
(6)行政科室:收費室、財務科。
三、決算說明
(一)收支決算總體情況
1、收入支出情況分析
2023年度本部門收入合計114.78萬元,其中:其中年初結轉和結余30.24萬元,本年收入84.54萬元(財政撥款收入69.19萬元,占比81.8%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入15.35萬元,占比18.2%;其他收入0萬元,占比0%)。
2023年度本部門支出合計98.07萬元,其中:基本支出98.07萬元,占比100%。
2023年度年末本部門結轉和結余16.72萬元,較上年減少13.52萬元,主要原因是本部門年末收支平衡。
2、收入支出與以前年度對比分析
2023年度本部門收入總計84.55萬元,支出總計98.09萬元。與2022年決算數(shù)相比,收入增加3.87萬元,增加4.57%,支出增加36.2萬元,增加36.9%。
3、資產(chǎn)負債情況分析
截至2023年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值,下同)137.07萬元,較上年減少20.63%。負債總額0萬元,較上年增長0.00%。凈資產(chǎn)137.07萬元,較上年減少20.63%。
4、與財政部門的對賬情況
2023年度本部門財政撥款收入69.19萬元,較上年決算數(shù)增加28.31萬元,增加40.91%。主要原因是財政撥款增加。
2023年度本部門財政撥款支出69.19萬元,較上年決算數(shù)增加28.31萬元,增加40.91%。主要原因是財政撥款增加。
2023年度本部門財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出6.98萬元,占比10.09%;衛(wèi)生健康支出58.23萬元,占84.16%;住房保障支出3.98萬元,占5.75%。
(二)“三公”經(jīng)費支出情況
1、因公出國(境)費用情況
2023年度本單位無因公出國(鏡)人員,無相關費用支出。
2、公務用車購置和運行費情況
2023年度本部門公務車運行維護費0萬元,主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,較上年支出數(shù)減少0萬元,主要原因是車輛保險、燃油費、維修費等支出減少。
3、公務接待費情況
2023年度本部門公務接待費0萬元,主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出等,較上年支出數(shù)減少0萬元,主要原因是上級部門接待次數(shù)較上年減少。
(三)機關運行經(jīng)費支出情況
2023年度本部門公務接待0批次,0人次,其2023年度本部門人均接待費0萬元,車均維護費0萬元。
(四)政府采購支出說明
2023年度本部門未發(fā)生政府采購事項,無相關經(jīng)費支出。
(五)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值,下同)137.07萬元,較上年減少20.63%。負債總額0萬元,較上年增長0.00%。凈資產(chǎn)137.07萬元,較上年減少20.63%。
1.固定資產(chǎn)構成情況
本單位土地、房屋及構筑物120萬元,占固定資產(chǎn)的79.24%(其中,房屋120萬元,占固定資產(chǎn)的43.31%);設備155.53萬元,占56.14%(其中,車輛0萬元,占0.00%,單價100萬(含)以上(不含車輛)設備0萬元,占0.00%);文物和陳列品0萬元,占0.00%;圖書檔案0萬元,占0.00%;家具、用具、裝具1.5萬元,占0.54%;特種動植物0萬元,占0.00%。
(六)2023年度預算績效情況說明
2023年財政預算安排本單位項目資金0萬元。績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2023年本單位所有項目按要求編制了項目績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況;同時編制了部門整體績效目標。
(七)政府性基金支出情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款0萬元,比2022年預算增加0萬元,增長0%。
四.名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指區(qū)級財政當年撥付的資金。
(二)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休人員的支出。 (五)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
(六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
(七)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
(八)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。(九)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
(十)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:納入舟曲縣插崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院預算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件:年度部門決算公開附表.xls
舟曲縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中牌分院
2024年8月23日