一、部門職責
(一)貫徹落實國家、省、州有關扶貧開發(fā)的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章,提出舟曲縣扶貧開發(fā)的戰(zhàn)略目標和具體政策、措施、辦法,并組織實施。
(二)制定全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃,編制扶貧開發(fā)的年度計劃,提出實施規(guī)劃、計劃的具體措施,并組織實施;加強項目管理,嚴格執(zhí)行財政專項扶貧資金報賬制。
(三)負責扶貧項目資金、扶貧信貸資金、社會幫扶資金使用情況的監(jiān)督檢查,開展互助資金運行情況的監(jiān)督檢查、工作指導、監(jiān)測分析和動態(tài)管理,配合審計和紀檢監(jiān)察等部門開展對扶貧資金的依法審計、監(jiān)督和對有關違法違紀案件的查處工作;負責扶貧項目建設實施情況督促檢查。
(四)負責指導協(xié)調實施扶貧整村整鄉(xiāng)推進、連片開發(fā)、產(chǎn)業(yè)扶貧等各類項目,負責科技和智力扶貧工作,貧困人口自我發(fā)展能力提高工作。
(五)注重調查研究,準確掌握扶貧工作進展情況、存在的困難和問題,提出措施和辦法,為全縣扶貧開發(fā)決策提供依據(jù)。
(六)負責全縣貧困狀況監(jiān)測統(tǒng)計、信息管理;負責扶貧宣傳工作。
(七)負責行業(yè)扶貧協(xié)調督促工作,及時掌握行業(yè)扶貧任務落實情況,建立扶貧項目資金整合平臺,構建大扶貧工作格局;協(xié)調重點產(chǎn)業(yè)開發(fā)工作。
(八)負責全縣社會幫扶工作。制定全縣黨政機關幫扶工作規(guī)劃和方案,協(xié)調辦理相關事宜。
(九)負責科技扶貧規(guī)劃信息建設,承擔新技術、新產(chǎn)品、新成果和推廣應用和培訓工作。
(十)承辦縣委、縣政府、省州扶貧辦交辦的工作。
二、部門機構設置
根據(jù)上述職責,舟曲縣扶貧開發(fā)辦公室設3個內(nèi)設機構,均為個股級建制:
(一)綜合辦公室
負責文電、會務、檔案、后勤服務等機關日常運轉工作;承擔信息、安全、保密、政務公開等工作;負責機關干部的考核、獎懲、廉政及干部隊伍建設;負責機關公文處理、秘書事務、檔案管理、人事編制管理、財務管理、后勤管理、機關保密工作;負責機關黨務工作;負責單位目標責任的落實工作;負責全縣扶貧開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃研究和年度計劃的編制工作;負責項目資金的申報;負責制定扶貧資金年度使用分配方案;負責并參與重點項目的考察、評估和立項審查;負責扶貧統(tǒng)計信息和貧困人口監(jiān)測工作;負責提出貫徹落實扶貧開發(fā)方針政策的具體實施意見和措施辦法;負責起草扶貧工作重要意見、建議報告等綜合性材料;負責提案建議的辦理工作,配合完成關于扶貧開發(fā)的工作調研。
(二)產(chǎn)業(yè)開發(fā)股
負責貫徹落實產(chǎn)業(yè)扶貧和金融扶貧政策,開展全縣產(chǎn)業(yè)扶貧和金融扶貧調研;擬定整村(鄉(xiāng))推進、片區(qū)開發(fā)中的產(chǎn)業(yè)扶貧和扶貧貼息貸款中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃;負責組織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃項目的評估論證、立項審查和年度計劃產(chǎn)業(yè)項目的組織實施工作;負責扶貧龍頭企業(yè)項目的申報、審核和貸款貼息的組織實施,及時提出動態(tài)管理意見;負責全縣扶貧信貸的總體規(guī)劃和年度計劃的安排;負責對到戶貼息扶貧信貸項目的管理;負責金融扶貧聯(lián)系協(xié)調工作;負責貧困村村級發(fā)展互助資金工作指導、監(jiān)測分析和動態(tài)管理;負責與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關目標責任的落實工作。擬定行業(yè)扶貧年度工作計劃,研究提出推進行業(yè)扶貧的工作措施并組織落實;協(xié)調督促相關部門抓好行業(yè)扶貧任務落實。及時反映工作推進情況、存在的問題及意見建議;組織開展扶貧攻堅項目資金整合工作,建立完善扶貧相關工作機制。
(三)社會幫扶股
負責制定幫扶工作的規(guī)劃和年度計劃,創(chuàng)新社會幫扶工作機制,提出調整幫扶單位和人員的意見和建議,協(xié)調聯(lián)系各級對口幫扶的有關事宜;督促檢查幫扶工作,及時反映幫扶工作進展情況、成效及存在的問題;起草幫扶工作的有關材料,承辦聯(lián)系幫扶人員、幫扶單位等事宜,負責本單位雙聯(lián)工作。
三、部門預算指標注解
舟曲縣扶貧開發(fā)辦公室2017年部門預算收入5680.43萬元,其中財政撥款收入5680.43萬元。
(一)基本支出
2017年部門預算安排基本支出5680.43萬元,較上年增加3904.214萬元,增長207%。其中:人員經(jīng)費149.88萬元,較上年減少1.916萬元,下降1.2%;公用經(jīng)費2.55萬元,較上年增長0.39萬元,增長18%。
(二)項目支出
2017年項目預算支出數(shù)為5524萬元。
(三)支出經(jīng)濟分類指標
2017年部門預算安排工資福利支出149.88萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費、機關運行費等重要事項說明
(一)編制范圍
2017年部門預算安排“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費共6.55萬元,較上年增加0.79萬元,增長13.7%。其中:“三公”經(jīng)費6.55萬元,較上年增加0.79萬元,增長13.7%。
(二)分項情況
1、公務接待費0.131萬元;
2、公務用車購置和運行維護費1萬元;
3、機關運行費5.149萬元。
五、政府采購情況
暫無大型采購計劃,零星采購按實際需求采購。
六、其他需要說明的情況
因我單位公用車輛下鄉(xiāng)督查項目下鄉(xiāng)較多,致使公務車輛運行及維護費用較高。
附件:
2017年部門預算公開套表20170407.xls