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預算公開

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 索 引 號  20191207-175218-665
 信息名稱  舟曲縣財政局2017年部門預算概況及說明
 公開日期  2017-05-23  失效日期 
 文  號   發(fā)布機構 
 公開程序 

一、部門職責

1貫徹執(zhí)行國家財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產管理法規(guī)、制度和方針、政策;負責擬訂財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產、資產評估、財務會計等方面的地方性法規(guī)和制度,并監(jiān)督實施。

2負責制定全縣財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施,參與全縣宏觀經濟政策的制定工作;組織執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策和鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。 

3負責管理縣級各項財政收支;編制年度縣鄉(xiāng)預決算草案并組織執(zhí)行;受縣政府委托,向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算及執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告決算;負責制定經費開支標準、定額,審核批復縣鄉(xiāng)各部門(單位)的年度預決算。

4負責管理政府非稅收入,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費及政府性基金;承擔住房公積金財政監(jiān)督管理責任;管理住房改革預算資金;會同有關部門管理保障性安居工程支出;管理財政票據(jù);貫徹執(zhí)行國家彩票管理政策和有關辦法,查處違法發(fā)行和銷售彩票行為,監(jiān)督和控制彩票發(fā)行額度,審批彩票發(fā)行和銷售方案,按規(guī)定管理彩票資金。 

5制定和實施全縣國庫管理制度、國庫集中收付制度,按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作;制定全縣政府采購制度,負責縣鄉(xiāng)政府采購管理工作。 

6負責制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策,制定全縣行政事業(yè)單位國有資產管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理縣鄉(xiāng)行政事業(yè)單位國有資產。按規(guī)定管理縣屬金融機構國有資產、財務活動。 

7負責辦理和監(jiān)督全縣財政的經濟發(fā)展支出、政府性投資項目的財政撥款,貫徹執(zhí)行基本建設財務制度,負責資金預算安排、審核、撥付工作;負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作;負責農業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

8管理全縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,擬訂社會保障資金(基金)的財務管理制度。 

9貫徹執(zhí)行政府國內外債務管理政策、制度和辦法;管理政府貸款業(yè)務;承擔外國政府、世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、國際農業(yè)發(fā)展基金會、歐洲投資銀行和日本國際協(xié)力銀行以及相關的聯(lián)合融資貸款贈款項目的信用評估和資金管理及轉貸工作。 

10貫徹執(zhí)行會計法規(guī)和制度;管理全縣的會計工作,負責全縣會計人員的繼續(xù)教育工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為。

11監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況;反映財政收支管理中的重大問題;提出加強財政管理的政策建議。 

12制定全縣財政科學研究和教育培訓規(guī)劃;負責財政信息和財政宣傳工作。 

13承辦縣委、縣政府和上級財政部門交辦的其他事項。 

二、部門機構設置

舟曲縣財政局部門預算包括:縣財政局局機關、舟曲縣農業(yè)綜合開發(fā)辦公室、舟曲縣財政國庫集中收付中心、舟曲縣非稅收入管理局、舟曲縣財政監(jiān)督檢查局和舟曲國有資產管理局。

三、部門預算指標注解

舟曲縣財政局2017年部門預算收入367.55萬元,其中財政撥款收入367.55萬元。

(一)基本支出

2017年部門預算安排基本支出367.55萬元,較上年增加16.49萬元,增長4.6%。其中:人員經費275.4萬元,較上年增加13.8萬元,增長5%;公用經費92.15萬元(含行政事業(yè)單位10年一次的國有資產清查第三方審計費45萬元),較上年增加23.81萬元,增長34%。

(二)支出功能分類指標

    2017年我局共支出367.55萬元,其中:一般公共服務支出252.15萬元,社會保障和就業(yè)支出65.4萬元, 資源勘探信息等支出50萬元(含行政事業(yè)單位10年一次的國有資產清查第三方審計費45萬元)

(四)支出經濟分類指標

按照經濟分類支出367.55萬元,其中:工資福利支出210萬元,商品和服務支出92.15萬元(含行政事業(yè)單位10年一次的國有資產清查第三方審計費45萬元),對個人和家庭的補助支出65.4萬元

(五)非稅收入

四、部門“三公”經費、培訓費、會議費、機關運行費等重要事項說明

(一)編制范圍

2017年部門預算安排“三公”經費、培訓費、會議費共7.83萬元,較上年減少0.6萬元,下降4.7%。其中:“三公”經費4.58萬元,較上年減少0.25萬元,下降4.9%;培訓費3.25萬元,較上年減少0.15萬元,下降4.4%。

(二)分項情況

1、公務接待費1.8萬元;

2、公務用車購置和運行維護費2.78萬元;

3、會議費0萬元;

4、培訓費3.25萬元;

    5、機關運行費42.1萬元。

附件:

2017年部門預算公開套表20170407財政局.xls



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